多选题
答案:ABC
解析:由不负责现金出纳和销售及应收票据/应收款项融资/应收账款/合同资产记账的人员定期向客户寄发对账单,选项D错误。
考点:内部控制
雨花台注册会计师《审计》每天一题:内部控制
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下列被审计单位对销售与收款业务流程内部控制的表述中,恰当的有( )。
A、所有销售发票均事先连续编号
B、依据附有有效装运凭证、销售单和销售发票记录销售业务
C、定期独立检查应收账款明细账与总账的一致性
D、由出纳定期向客户寄发对账单
答案:ABC
解析:由不负责现金出纳和销售及应收票据/应收款项融资/应收账款/合同资产记账的人员定期向客户寄发对账单,选项D错误。
考点:内部控制
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