1. 主页 > 会计考试 > 注册会计师 >

下列被审计单位对销售与收款业务流程内部控制的表述中,恰当的有( )。 - 雨花台注册会计师《审计》每天一题:内部控制

多选题

下列被审计单位对销售与收款业务流程内部控制的表述中,恰当的有( )。

A、所有销售发票均事先连续编号 

B、依据附有有效装运凭证、销售单和销售发票记录销售业务 

C、定期独立检查应收账款明细账与总账的一致性 

D、由出纳定期向客户寄发对账单 


答案:ABC
解析:由不负责现金出纳和销售及应收票据/应收款项融资/应收账款/合同资产记账的人员定期向客户寄发对账单,选项D错误。
考点:内部控制
雨花台注册会计师《审计》每天一题:内部控制
2021年雨花台注册会计师备考正式开始,雨花台注册会计师并没有想象中那么简单。雨花台会计网为大家准备了每天一题测试题,赶快练习起来吧!


http://yuhuatai.cpa.js.cn/kaoshi/2775.html

(一) 本文由网上采集发布,不代表我们立场,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
(二) 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在5日内与本网联系。联系方式:邮件 401945625@qq.com

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:13405609889

工作日:9:30-18:30,节假日休息